占全部
計畫%
本 年 度
金    額
截至本年
度累計數
金    額
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
第     頁
1
計畫名稱
單位:新臺幣元
預                  算                  數
全    部    計    畫
金     額
目標能量
進度起
訖年月
以前年度
保 留 數
占全部
計畫%
金     額
可    用    預    算    數
截至本年度累計數
決          算          數
未達成或超預算之原因
調  整  數
合    計
本 年 度
預 算 數
本年度奉准
先行辦理數
截至本年
度累計決
算數佔累
計預算數
   %
國立暨南國際大學校務基金
中華民國101年度
本年度
金額占
可用預
算數%
一般建築及設備
計畫
173,512,679
142,369,940
95,939,639
142,369,940
82.05
82.05
0
173,512,679
69,454,000
8,119,040
土地改良物
17,330
17,330
0
17,330
100.00
100.00
101.01
101.12
17,330
17,330
0
0
 土地改良物
17,330
0
0
0
0.00
0.00
101.01
101.12
17,330
17,330
0
0
 未完工程‑土地
改良物
0
17,330
0
17,330
101.01
101.12
0
0
0
0
房屋及建築
96,150,754
65,008,015
95,939,639
65,008,015
67.61
67.61
101.01
101.12
一、執行進度落後原因:
1.教職員工宿舍新建工程已完工,因涉及設計缺失尚待釐清,故設計監造
服務費用尚未撥付。另後續追加水電工程作業於101年12月22日完工,目
前辦理驗收作業中。
2.教職員工宿舍新建工程、學生活動中心、體育健康中心及研究生宿舍四
工程之公共藝術設置計畫案,於101年3月提送南投縣政府文化局審查,因
審議費時,始於101年8月16日經南投縣政府文化局審議核定。
二、改進措施:
1.教職員工宿舍新建工程於本(102)年3月前釐清相關設計監造疏失之責後
,再後續支付服務費用。另追加水電工程作業於驗收後,積極辦理核銷事
宜。
2.公共藝術設置計畫,依據南投縣政府文化局核定設置計畫書內容,已於
101年12月27日辦理複選會議,遴選出前三名藝術家,預定於本(102)年1
月24日召開作品修正會議。
211,115
96,150,754
0
0
 房屋及建築
96,150,754
287,000
95,939,639
287,000
0.30
0.30
101.01
101.12
211,115
96,150,754
0
0
 未完工程‑房屋
及建築
0
64,721,015
0
64,721,015
101.01
101.12
0
0
0
0
機械及設備
42,082,489
42,082,489
0
42,082,489
100.00
100.00
101.01
101.12
‑11,757,162
42,082,489
50,351,000
3,488,651
 機械及設備
42,082,489
42,082,489
0
42,082,489
100.00
100.00
101.01
101.12
‑11,757,162
42,082,489
50,351,000
3,488,651
交通及運輸設備
4,633,295
4,633,295
0
4,633,295
100.00
100.00
101.01
101.12
3,757,395
4,633,295
637,000
238,900
 交通及運輸設
4,633,295
4,633,295
0
4,633,295
100.00
100.00
101.01
101.12
3,757,395
4,633,295
637,000
238,900
什項設備
30,628,811
30,628,811
0
30,628,811
100.00
100.00
101.01
101.12
7,771,322
30,628,811
18,466,000
4,391,489
 什項設備
30,628,811
23,568,644
0
23,568,644
76.95
76.95
101.01
101.12
7,771,322
30,628,811
18,466,000
4,391,489
 訂購機件‑什項
設備
0
7,060,167
0
7,060,167
101.01
101.12
0
0
0
0
占全部
計畫%
本 年 度
金    額
截至本年
度累計數
金    額
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
第     頁
2
計畫名稱
單位:新臺幣元
預                  算                  數
全    部    計    畫
金     額
目標能量
進度起
訖年月
以前年度
保 留 數
占全部
計畫%
金     額
可    用    預    算    數
截至本年度累計數
決          算          數
未達成或超預算之原因
調  整  數
合    計
本 年 度
預 算 數
本年度奉准
先行辦理數
截至本年
度累計決
算數佔累
計預算數
   %
國立暨南國際大學校務基金
中華民國101年度
本年度
金額占
可用預
算數%
173,512,679
142,369,940
95,939,639
142,369,940
82.05
82.05
合    計
0
173,512,679
69,454,000
8,119,040