占全部
計畫%
本 年 度
金    額
截至本年
度累計數
金    額
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
第     頁
1
計畫名稱
單位:新臺幣元
預                  算                  數
全    部    計    畫
金     額
目標能量
進度起
訖年月
以前年度
保 留 數
占全部
計畫%
金     額
可    用    預    算    數
截至本年度累計數
決          算          數
未達成或超預算之原因
調  整  數
合    計
本 年 度
預 算 數
本年度奉准
先行辦理數
截至本年
度累計決
算數佔累
計預算數
   %
國立暨南國際大學校務基金
中華民國100年度
本年度
金額占
可用預
算數%
一般建築及設備
計畫
249,652,125
151,013,680
103,958,749
151,013,680
60.49
60.49
0
249,652,125
134,554,000
11,139,376
房屋及建築
169,318,001
70,679,556
103,663,001
70,679,556
41.74
41.74
100.01
100.12
一、執行進度落後原因:
1.教職員工宿舍新建工程因南投縣政府審查建照申請有疑義,於本(100)年
5月26日始取得建築執照,並於本(100)年6月7日開工,至本(100)年12月31
日止,預定進度38.99%,實際進度為44.14%。
2.體育健康中心新建工程因承包商提出物價指數調整款之契約履約爭議仍
在處理中。
3.研究生宿舍新建工程因承包商提出物價指數調整款之契約爭議訴訟仍在
處理中。
4.學生活動中心、體育健康中心及研究生宿舍三工程之公共藝術設置計畫
案正委託專業代辦服務廠商辦理中。
二、改進措施:
1.教職員工宿舍新建工程已督導監造單位及承攬廠商積極趕工。
2.體育健康中心新建工程須俟契約履約爭議妥適釐清後,再行憑辦。
3.研究生宿舍新建工程俟法院訴訟判決結果,再行憑辦。
4.公共藝術設置計畫,校內工作協調會已於100年11月16日召開並取得校內
共識,將於101年1月4日召開第1次工作執行小組會議。
0
169,318,001
65,655,000
0
 房屋及建築
169,318,001
0
103,663,001
0
0.00
0.00
100.01
100.12
0
169,318,001
65,655,000
0
 未完工程‑房屋
及建築
0
54,157,696
0
54,157,696
100.01
100.12
0
0
0
0
 預付工程及土
地款‑房屋及建築
0
16,521,860
0
16,521,860
100.01
100.12
0
0
0
0
機械及設備
47,826,367
47,826,367
82,374
47,826,367
100.00
100.00
100.01
100.12
‑3,891,277
47,826,367
49,840,000
1,795,270
 機械及設備
47,826,367
47,826,367
82,374
47,826,367
100.00
100.00
100.01
100.12
‑3,891,277
47,826,367
49,840,000
1,795,270
交通及運輸設備
1,358,182
1,358,182
0
1,358,182
100.00
100.00
100.01
100.12
852,182
1,358,182
506,000
0
 交通及運輸設
1,358,182
1,358,182
0
1,358,182
100.00
100.00
100.01
100.12
852,182
1,358,182
506,000
0
什項設備
31,149,575
31,149,575
213,374
31,149,575
100.00
100.00
100.01
100.12
3,039,095
31,149,575
18,553,000
9,344,106
 什項設備
31,149,575
31,149,575
213,374
31,149,575
100.00
100.00
100.01
100.12
3,039,095
31,149,575
18,553,000
9,344,106
249,652,125
151,013,680
103,958,749
151,013,680
60.49
60.49
合    計
0
249,652,125
134,554,000
11,139,376