占全部
計畫%
本 年 度
金    額
截至本年
度累計數
金    額
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
第     頁
1
計畫名稱
單位:新臺幣元
預                  算                  數
全    部    計    畫
金     額
目標能量
進度起
訖年月
以前年度
保 留 數
占全部
計畫%
金     額
可    用    預    算    數
截至本年度累計數
決          算          數
未達成或超預算之原因
調  整  數
合    計
本 年 度
預 算 數
本年度奉准
先行辦理數
截至本年
度累計決
算數佔累
計預算數
   %
國立暨南國際大學校務基金
中華民國 98年度
本年度
金額占
可用預
算數%
C
一般建築及設備
計畫
723,286,370
639,347,382
86,689,354
639,347,382
88.39
88.39
0
723,286,370
332,080,000
304,517,016
土地改良物
10,586,093
10,586,093
0
10,586,093
100.00
100.00
 98.01
 98.12
4,141,702
10,586,093
0
6,444,391
 土地改良物
10,586,093
10,586,093
0
10,586,093
100.00
100.00
 98.01
 98.12
4,141,702
10,586,093
0
6,444,391
房屋及建築
623,095,354
539,332,116
86,689,354
539,332,116
86.56
86.56
 98.01
 98.12
一、本年度原法定預算合計數3億8,000萬元,奉行政院97年11月18日院授
主孝三字第0970006096號函同意體育健康中心新建工程97年度先行動支本
年度預算5,370萬7,000元,及行政院97年11月18日院授主孝三字第097000
6096號函同意學生活動中心新建工程97年度先行動支本年度預算6,343萬7
,000元,排除提前於上年度先行辦理數額1億1,714萬4,000元後,本年度
預算數為2億6,285萬6,000元。
二、執行進度落後原因:
教職員宿舍新建工程原設計案已通過綠建築初審,因考量學校未來總體發
展建築物設置位址考慮予以變更。建築師於98年8月31日提供替代位址參
考圖面及概算供本校參考,嗣經本校第5屆第8次校務基金管理委員會決議
:應於核定總工程預算內調整容納,基地位置是否更換或校外購置,提請
校發會及校務會議討論。本校第9屆校務發展委員會第1次會議結論:同意
校內適合地點興建;請總務處就原規劃案及所提另一基地評估,並彙整教
職員同仁意見後,提送校務會議討論。本校98年11月4日校務會議通過,以
原核定預算變更位址興建,並奉教育部98年12月23日台高(三)字第0980
220445號函原則同意辦理變更興建位置,目前正儘速辦理後續事宜。
三、改進措施:
教職員宿舍新建工程已通知建築師及工程管理顧問公司加速辦理後續相關
作業事宜。
0
623,095,354
262,856,000
273,550,000
 房屋及建築
623,095,354
0
86,689,354
0
0.00
0.00
 98.01
 98.12
0
623,095,354
262,856,000
273,550,000
 未完工程‑房屋
及建築
0
539,332,116
0
539,332,116
 98.01
 98.12
0
0
0
0
機械及設備
47,180,193
47,109,927
0
47,109,927
99.85
99.85
 98.01
 98.12
‑17,535,300
47,180,193
55,903,000
8,812,493
 機械及設備
47,180,193
46,459,927
0
46,459,927
98.47
98.47
 98.01
 98.12
‑17,535,300
47,180,193
55,903,000
8,812,493
 訂購機件‑機械
及設備
0
650,000
0
650,000
 98.01
 98.12
0
0
0
0
交通及運輸設備
1,977,345
1,871,861
0
1,871,861
94.67
94.67
 98.01
 98.12
0
1,977,345
1,194,000
783,345
 交通及運輸設
1,977,345
1,871,861
0
1,871,861
94.67
94.67
 98.01
 98.12
0
1,977,345
1,194,000
783,345
什項設備
40,447,385
40,447,385
0
40,447,385
100.00
100.00
 98.01
 98.12
13,393,598
40,447,385
12,127,000
14,926,787
占全部
計畫%
本 年 度
金    額
截至本年
度累計數
金    額
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
第     頁
2
計畫名稱
單位:新臺幣元
預                  算                  數
全    部    計    畫
金     額
目標能量
進度起
訖年月
以前年度
保 留 數
占全部
計畫%
金     額
可    用    預    算    數
截至本年度累計數
決          算          數
未達成或超預算之原因
調  整  數
合    計
本 年 度
預 算 數
本年度奉准
先行辦理數
截至本年
度累計決
算數佔累
計預算數
   %
國立暨南國際大學校務基金
中華民國 98年度
本年度
金額占
可用預
算數%
C
 什項設備
40,447,385
32,010,524
0
32,010,524
79.14
79.14
 98.01
 98.12
13,393,598
40,447,385
12,127,000
14,926,787
 訂購機件‑什項
設備
0
8,436,861
0
8,436,861
 98.01
 98.12
0
0
0
0
723,286,370
639,347,382
86,689,354
639,347,382
88.39
88.39
合    計
0
723,286,370
332,080,000
304,517,016